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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4537 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS (TROCA E CONCERTO DE RODA) PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IWJ7143 RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS (TROCA E CONCERTO DE RODA) PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IWJ7143 RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 80,00
06/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/104; 80,00
10/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4537/2024 FLAVIO VARGAS DA ROSA - 520 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.