3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DEPSESAS ENQUANTO ESTAVA TRANSPORTANDO ALUNOS EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DEPSESAS ENQUANTO ESTAVA TRANSPORTANDO ALUNOS EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
90,00
06/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DEPSESAS ENQUANTO ESTAVA TRANSPORTANDO ALUNOS EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
90,00
16/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4540/2024
PAULO CESAR SANTOS DA SILVA - 133
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.