3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA TRANSPORTANDO ALUNOS EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
0,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA TRANSPORTANDO ALUNOS EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
90,00
06/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA TRANSPORTANDO ALUNOS EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
90,00
12/09/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4547/2024
MARCELO DENILSO PALHARINI - 1591
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.