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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z

Dados do Empenho
Número do empenho: 4566 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE ELÉTRICA, REGULAR FREIOS, REPARAÇÃO DE RETENTOR CUBO DENTRE OUTROS SERVIÇOS NO CAMINHÃO CARGO PLACA IVS-4266 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 1.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE ELÉTRICA, REGULAR FREIOS, REPARAÇÃO DE RETENTOR CUBO DENTRE OUTROS SERVIÇOS NO CAMINHÃO CARGO PLACA IVS-4266 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 1.580,00
06/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/512; 1.580,00
10/09/2024 Pagamento de Empenho 4566/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.580,00
TOTAL 1.580,00 1.580,00 1.580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.