Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAICON JOEL DA FONTOURA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4574 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL CONCERNENTE A SERVIÇO COMPLEMENTAR AO MÊS DE AGOSTO. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL CONCERNENTE A SERVIÇO COMPLEMENTAR AO MÊS DE AGOSTO. |
1.500,00 |
|
|
06/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/48; |
|
1.500,00 |
|
10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4574/2024
MAICON JOEL DA FONTOURA - 5472 |
|
|
1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.