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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4640 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 RECAPAGEM 19,5/24 L2 C/ CARCAÇA NO PNEU TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA CAT. PERTENCETE A SEC DE OBRAS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MÁQUINÁRIO, MANTENDO A SEGURANÇA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 2.741,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 RECAPAGEM 19,5/24 L2 C/ CARCAÇA NO PNEU TRASEIRO DA RETROESCAVADEIRA CAT. PERTENCETE A SEC DE OBRAS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MÁQUINÁRIO, MANTENDO A SEGURANÇA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 2.741,76
06/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2554; 2.741,76
06/09/2024 EMPENHADO A MENOR DEVIDO A EQUIVOCO DE DIGITAÇÃO. -2.741,76
06/09/2024 EMPENHO ESTORNADO E ANULADO DEVIDO A EQUIVOCO DE EMPENHO A MENOR. -2.741,76
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.