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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4652 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E OLEO MOTOR PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACA JCS6B80/JBK6C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 2.694,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E OLEO MOTOR PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACA JCS6B80/JBK6C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 2.694,26
06/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 3/70099; 3/69601; 2.694,26
25/09/2024 Pagamento de Empenho 4652/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.694,26
TOTAL 2.694,26 2.694,26 2.694,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.