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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 467 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, ENTRE NOS DIAS 06 E 07/02/2024. 0,00 442,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, ENTRE NOS DIAS 06 E 07/02/2024. 442,08
01/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO, ENTRE NOS DIAS 06 E 07/02/2024. 442,08
05/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 467/2024 EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342 442,08
TOTAL 442,08 442,08 442,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.