Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: WALDEMAR OLIVERA DIAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4675 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS CONCERNENTES A SONORIZAÇÃO PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS CONCERNENTES A SONORIZAÇÃO PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
900,00 |
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10/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/19; |
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900,00 |
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24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4675/2024
WALDEMAR OLIVERA DIAS - 5573 |
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900,00 |
TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.