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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4682 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TERMINAL DE DIREÇÃO; COXIM HIDRÁULICO; SUPORTE RADIADOR) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYA5513 PERTENCENTE AO GABINETE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 2.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TERMINAL DE DIREÇÃO; COXIM HIDRÁULICO; SUPORTE RADIADOR) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYA5513 PERTENCENTE AO GABINETE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 2.450,00
10/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/56714132; 2.450,00
19/09/2024 Pagamento de Empenho 4682/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.450,00
TOTAL 2.450,00 2.450,00 2.450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.