621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE EM ARATIBA-RS NO DIA 10/09/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
210,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE EM ARATIBA-RS NO DIA 10/09/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
210,52
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1/2 DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE EM ARATIBA-RS NO DIA 10/09/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
210,52
19/09/2024
Pagamento de Empenho 4689/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
210,52
TOTAL
210,52
210,52
210,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.