Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OLSEN INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4718 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
TONER E CARTUCHOS TINTA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE TONNER COMP. HP W1105 C/ CHIP PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECR. DE EDUC. MUNICIPAL. |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE TONNER COMP. HP W1105 C/ CHIP PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECR. DE EDUC. MUNICIPAL. |
340,00 |
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10/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/683; |
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340,00 |
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23/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4718/2024
OLSEN INFORMATICA LTDA - 3189 |
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340,00 |
TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.