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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OLSEN INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4718 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE TONNER COMP. HP W1105 C/ CHIP PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECR. DE EDUC. MUNICIPAL. 0,00 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE TONNER COMP. HP W1105 C/ CHIP PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECR. DE EDUC. MUNICIPAL. 340,00
10/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/683; 340,00
23/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4718/2024 OLSEN INFORMATICA LTDA - 3189 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.