PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCENIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
736,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCENIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
736,00
19/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCENIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
736,00
26/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4761/2024
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425
736,00
TOTAL
736,00
736,00
736,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.