PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCENIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
249,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCENIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
249,00
19/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCENIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
249,00
27/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4762/2024
CELSO STEIN DE OLIVEIRA - 434
249,00
TOTAL
249,00
249,00
249,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.