Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4938 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Abastecimento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO NO MÊS OUTUBRO/2024. |
0,00 |
34.177,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO NO MÊS OUTUBRO/2024. |
34.177,53 |
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23/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/088053850; 0/088055011; 0/087698459; 0/088432158; 0/088432156; 0/088432155; 0/088432153; 0/088434778; 0/088739993; 0/088739994; 0/088238330; 0/088434777; 0/088874344; |
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34.177,53 |
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04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4938/2024 - REF. OUTUBRO/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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33.767,41 |
04/10/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4938/2024 |
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410,12 |
TOTAL |
34.177,53 |
34.177,53 |
34.177,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo |
04/10/2024 |
410,12 |
741/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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410,12 |
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