PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE PNEUS NOVOS 205/75R16 PARA VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JAZ0F22 DA SECR. DE EDUCAÇÃO. CFM DISPENSA N° 45/2024 E PROCESSO Nº 52/2024.
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3.920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE PNEUS NOVOS 205/75R16 PARA VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JAZ0F22 DA SECR. DE EDUCAÇÃO. CFM DISPENSA N° 45/2024 E PROCESSO Nº 52/2024.
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02/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6807;
3.920,00
08/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4980/2024
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90
3.920,00
TOTAL
3.920,00
3.920,00
3.920,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.