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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z

Dados do Empenho
Número do empenho: 5021 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 47 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EIXO, DIFERENCIAL E FREIOS DA CARREGADEIRA CASE W20E PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2024 E PROCESSO Nº 54/2024. 0,00 4.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EIXO, DIFERENCIAL E FREIOS DA CARREGADEIRA CASE W20E PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2024 E PROCESSO Nº 54/2024. 4.600,00
07/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/527; 4.600,00
11/10/2024 Pagamento de Empenho 5021/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.600,00
TOTAL 4.600,00 4.600,00 4.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.