Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
503 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GRAXAS P/ MÁQUINAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GRAXA 10KG PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
349,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GRAXA 10KG PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. |
349,00 |
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01/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/091384; |
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349,00 |
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08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 503/2024
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 |
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349,00 |
TOTAL |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.