PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE. CMF PREGÇÃO P. N 03/2023 E PROCESSDO Nº 28/2023.
0,00
4.488,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE. CMF PREGÇÃO P. N 03/2023 E PROCESSDO Nº 28/2023.
4.488,77
07/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1608;
4.488,77
11/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5088/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
4.488,77
TOTAL
4.488,77
4.488,77
4.488,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.