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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RANIELI DOBLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5093 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO IVS4266 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 3.475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO IVS4266 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 3.475,00
07/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/002024170; 3.475,00
11/10/2024 Pagamento de Empenho 5093/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.475,00
TOTAL 3.475,00 3.475,00 3.475,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.