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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5114 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UN PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA IXP1I51 PERTENCENTE AO GABINETE DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 5.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UN PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA IXP1I51 PERTENCENTE AO GABINETE DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 5.180,00
07/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/56994798; 5.180,00
17/10/2024 Pagamento de Empenho 5114/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.180,00
TOTAL 5.180,00 5.180,00 5.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.