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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5118 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A 01 VULGANIZO DE PNEU 1400X24 PERTENCENTE A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 0,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A 01 VULGANIZO DE PNEU 1400X24 PERTENCENTE A MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 550,00
07/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/886; 550,00
23/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5118/2024 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.