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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED

Dados do Empenho
Número do empenho: 512 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0,00 652,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 652,38
01/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 652,38
08/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 512/2024 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 652,38
TOTAL 652,38 652,38 652,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.