PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 09/10/2024 NO CONCEIÇÃO HOSITAL DA CRIANÇA, EM PORTO ALEGRE-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 09/10/2024 NO CONCEIÇÃO HOSITAL DA CRIANÇA, EM PORTO ALEGRE-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 09/10/2024 NO CONCEIÇÃO HOSITAL DA CRIANÇA, EM PORTO ALEGRE-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
421,04
17/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5130/2024
Enio Fidêncio - 1183
421,04
TOTAL
421,04
421,04
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.