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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 515 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS JBK6D05 PERTENCENTE A SECR. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 396,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS JBK6D05 PERTENCENTE A SECR. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 396,00
01/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS JBK6D05 PERTENCENTE A SECR. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 396,00
08/02/2024 Pagamento de Empenho 515/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 396,00
TOTAL 396,00 396,00 396,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.