PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIARIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE AO CONCEIÇÃO HOSPITAL DA CRIANÇA EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIARIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE AO CONCEIÇÃO HOSPITAL DA CRIANÇA EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
421,04
07/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A 1 DIARIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE AO CONCEIÇÃO HOSPITAL DA CRIANÇA EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
421,04
16/10/2024
Pagamento de Empenho 5150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
421,04
TOTAL
421,04
421,04
421,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.