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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA ESTRELA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5154 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A ABASTECIMENTO DE 76,87 LT DE OLEO DIESEL S-10, NO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51, KM 274.400. EM VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE. 0,00 452,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A ABASTECIMENTO DE 76,87 LT DE OLEO DIESEL S-10, NO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51, KM 274.400. EM VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE. 452,76
08/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 002/991268; 452,76
16/10/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5154/2024 SIM REDE DE POSTOS LTDA ESTRELA - 5397 452,76
TOTAL 452,76 452,76 452,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.