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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5162 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DA SERVIDORA A POTO ALEGRE, NOS DIAS 14 E 15/10/2024, PARTICIPAR DE CURSO DO TCE/RS SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA NA FAMURS, E AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO ACOMPANHANDO O PREFEITO. 0,00 842,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DA SERVIDORA A POTO ALEGRE, NOS DIAS 14 E 15/10/2024, PARTICIPAR DE CURSO DO TCE/RS SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA NA FAMURS, E AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO ACOMPANHANDO O PREFEITO. 842,08
08/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DA SERVIDORA A POTO ALEGRE, NOS DIAS 14 E 15/10/2024, PARTICIPAR DE CURSO DO TCE/RS SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA NA FAMURS, E AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO ACOMPANHANDO O PREFEITO. 842,08
17/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5162/2024 EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342 842,08
TOTAL 842,08 842,08 842,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.