PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFM LICITAÇÃO N° 08/2023 E PROCESSO N° 54/2023.
0,00
515,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFM LICITAÇÃO N° 08/2023 E PROCESSO N° 54/2023.
515,89
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/194;
515,89
18/10/2024
Pagamento de Empenho 5168/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
515,89
TOTAL
515,89
515,89
515,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.