Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5204 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
TONER E CARTUCHOS TINTA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
1.905,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
1.905,00 |
|
|
08/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/622; 001/620; |
|
1.905,00 |
|
23/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5204/2024
MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME - 73 |
|
|
1.905,00 |
TOTAL |
1.905,00 |
1.905,00 |
1.905,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.