PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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322,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE SAÚDE. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
322,00
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3700;
322,00
23/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5218/2024
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654
322,00
TOTAL
322,00
322,00
322,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.