MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLANTE -LAJEADO NO DIA 14/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
210,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLANTE -LAJEADO NO DIA 14/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
210,52
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLANTE -LAJEADO NO DIA 14/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
210,52
23/10/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5225/2024
Denilson Bones de Oliveira - 4052
210,52
TOTAL
210,52
210,52
210,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.