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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENILSON BONES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5225 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLANTE -LAJEADO NO DIA 14/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 210,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLANTE -LAJEADO NO DIA 14/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 210,52
08/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO VOLANTE -LAJEADO NO DIA 14/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 210,52
23/10/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5225/2024 Denilson Bones de Oliveira - 4052 210,52
TOTAL 210,52 210,52 210,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.