PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, EM PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, EM PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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08/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, EM PORTO ALEGRE NO DIA 18/10/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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23/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5228/2024
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
421,04
TOTAL
421,04
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.