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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESING EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5434 Data de lançamento: 21/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Softwares
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGENS DO SITE OFICIAL DO MUNIC. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 PREÇO MENSAL R$ 380,00. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 33/2022. 0,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGENS DO SITE OFICIAL DO MUNIC. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 PREÇO MENSAL R$ 380,00. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 33/2022. 380,00
21/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/260; 380,00
01/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5434/2024 EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESING EIRELI - 5154 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.