PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ASS. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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141,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ASS. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
141,60
28/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3704;
141,60
06/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5456/2024
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654
141,60
TOTAL
141,60
141,60
141,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.