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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSEMARI MOURA ARDENGHI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5461 Data de lançamento: 28/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. 0,00 99,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. 99,00
28/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL. 99,00
06/11/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2024 ROSEMARI MOURA ARDENGHI - 355 99,00
TOTAL 99,00 99,00 99,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.