PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 05/11/2024 PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 05/11/2024 PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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01/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 05/11/2024 PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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12/11/2024
Pagamento de Empenho 5566/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.