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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5622 Data de lançamento: 02/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS(VALVULA DE AÇO E VALVULA) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS(MOTONIVELADORA;IVL8G38) RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS(VALVULA DE AÇO E VALVULA) PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS(MOTONIVELADORA;IVL8G38) RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 105,00
02/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/57574045; 890/57573410; 890/57573352; 105,00
14/11/2024 Pagamento de Empenho 5622/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.