Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBT5C14 PERTENCENTE A SEC DE ARQUITETURA E URBANISMO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBT5C14 PERTENCENTE A SEC DE ARQUITETURA E URBANISMO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
250,00
02/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/134; NFS/135; NFS/136;
250,00
14/11/2024
Pagamento de Empenho 5634/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.