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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5638 Data de lançamento: 02/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS(CONSERTO;VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM) NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA JBK6D05;JAA2B41PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUOTIRZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS(CONSERTO;VULCANIZAÇÃO E MONTAGEM) NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA JBK6D05;JAA2B41PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUOTIRZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 200,00
02/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/127; NFS/130; NFS/129; NFS/128; 200,00
14/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5638/2024 FLAVIO VARGAS DA ROSA - 520 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.