MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SECRETARIO DE OBRAS TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SECRETARIO DE OBRAS TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
68,00
02/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SECRETARIO DE OBRAS TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
68,00
22/11/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5660/2024
ELIO DE QUADROS FORTES - 457
68,00
TOTAL
68,00
68,00
68,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.