PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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4.585,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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01/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1462;
4.585,89
14/02/2024
Pagamento de Empenho 572/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.585,89
TOTAL
4.585,89
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.