| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 573 | Data de lançamento: | 01/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PAR AMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO N 03/2023. | 0,00 | 7.029,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PAR AMANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO N 03/2023. | 7.029,50 | ||
| 01/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/1463; | 7.029,50 | ||
| 14/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 573/2024 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 7.029,50 | ||
| TOTAL | 7.029,50 | 7.029,50 | 7.029,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||