621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 22/11/2024 AO HOSPITAL SANTA CASA, PORTO ALEGRE-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 22/11/2024 AO HOSPITAL SANTA CASA, PORTO ALEGRE-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
421,04
12/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NO DIA 22/11/2024 AO HOSPITAL SANTA CASA, PORTO ALEGRE-RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
421,04
27/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5731/2024
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
421,04
TOTAL
421,04
421,04
421,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.