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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 580 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ALIMENTAÇÃO, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. 0,00 342,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ALIMENTAÇÃO, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. 342,90
01/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ALIMENTAÇÃO, QUANDO FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. 342,90
14/02/2024 Pagamento de Empenho 580/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 342,90
TOTAL 342,90 342,90 342,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.