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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5826 Data de lançamento: 20/11/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 11 2024 0,00 11.547,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 11 2024 11.547,81
20/11/2024 PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 11/2024 11.547,81
20/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 48,48
20/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 150,90
20/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 329,18
20/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 525,30
20/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 600,96
20/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 1.846,26
20/11/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Técnicos em Enfermagem 2.231,91
27/11/2024 Pagamento de Empenho 5826/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.814,82
TOTAL 11.547,81 11.547,81 11.547,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA 20/11/2024 48,48 Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA 20/11/2024 150,90 Lançada
CONSIGNADO CRESOL 20/11/2024 329,18 Lançada
CONSIGNADOS CEF 20/11/2024 525,30 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo 20/11/2024 600,96 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 20/11/2024 1.846,26 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 20/11/2024 2.231,91 Lançada
TOTAL   5.732,99