Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5929 |
Data de lançamento: |
20/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2024. |
0,00 |
3.072,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2024. |
3.072,66 |
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20/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/094609174; 0/095835549; 0/095702844; 0/095710928; |
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3.072,66 |
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02/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5929/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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3.035,78 |
02/12/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5929/2024 |
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36,88 |
TOTAL |
3.072,66 |
3.072,66 |
3.072,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo |
02/12/2024 |
36,88 |
901/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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36,88 |
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