PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CLARA, PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/11/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CLARA, PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/11/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CLARA, PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/11/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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02/12/2024
Pagamento de Empenho 5932/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.