MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO, COM VEÍCULO DA PREFEITURA, SAÍDA DIA 01/12 E RETORNO DIA 07/12/2024.
0,00
7.073,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO, COM VEÍCULO DA PREFEITURA, SAÍDA DIA 01/12 E RETORNO DIA 07/12/2024.
7.073,40
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASILIA ACOMPANHANDO O PREFEITO, COM VEÍCULO DA PREFEITURA, SAÍDA DIA 01/12 E RETORNO DIA 07/12/2024.
7.073,40
02/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5942/2024
BRENO RIBEIRO DA SILVA - 5070
7.073,40
TOTAL
7.073,40
7.073,40
7.073,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.