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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUANA ESCOBAR DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5962 Data de lançamento: 20/11/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 P/ SERVIDORA EMF. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE RECEBER PRE- MIAÇÃO AMIGO DA VACINA E TE VACINA NO AUDITORIO DO MINISTERIO PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 421,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 P/ SERVIDORA EMF. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE RECEBER PRE- MIAÇÃO AMIGO DA VACINA E TE VACINA NO AUDITORIO DO MINISTERIO PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO. 421,04
20/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 P/ SERVIDORA EMF. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE RECEBER PRE- MIAÇÃO AMIGO DA VACINA E TE VACINA NO AUDITORIO DO MINISTERIO PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO. 421,04
04/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5962/2024 LUANA ESCOBAR DOS SANTOS - 2965 421,04
TOTAL 421,04 421,04 421,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.