PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 P/ SERVIDORA EMF. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE RECEBER PRE-
MIAÇÃO AMIGO DA VACINA E TE VACINA NO AUDITORIO DO MINISTERIO PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO.
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421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 P/ SERVIDORA EMF. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE RECEBER PRE-
MIAÇÃO AMIGO DA VACINA E TE VACINA NO AUDITORIO DO MINISTERIO PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO.
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20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 P/ SERVIDORA EMF. NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE RECEBER PRE-
MIAÇÃO AMIGO DA VACINA E TE VACINA NO AUDITORIO DO MINISTERIO PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO.
421,04
04/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5962/2024
LUANA ESCOBAR DOS SANTOS - 2965
421,04
TOTAL
421,04
421,04
421,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.